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2015年房地产建安业26项纳税自查及税务规划(杭州,11月28-29日)

课程分类 财务管理
授课老师 张伟
课程费用 2980元 会员折扣 无折扣
开课时间 2015-11-28 总时长 2.0天
开课地址 浙江 杭州
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学员对象:2015年房地产建安业26项纳税自查及税务规划
课程收益:

“ 税务精品课堂”——六大收益!
■一星:这是一堂“与时俱进”系统学习税收的课程,课程强调“与时俱进”,政策更新度直到讲课前一天晚上;
■二星:本课程详尽讲解房地产开发企业全流程,从拿地、规划、报批报建、建设、预售、清盘、自持经营,一层层抽丝剥茧,将每个节点的节税技巧和风险控制一网打尽!
■三星:这是一堂破解税政难局的税务筹划课,针对经济形势变化,设计个性化的税收策划方案;
■四星:这是一堂解决实际问题的答疑课,课程预留答疑板块,针对学员预先准备好的问题或现场的提问,现场解答疑难问题;
■五星:这是一堂防范税务稽查风险的课,紧紧跟随税务稽查步伐,解析2015年最新的税务稽查风险和2014年所得税汇缴工作;
■六星:这是一堂注重前瞻的规划课,高度关注房地产建业‘营改增’带来的困惑

课程内容:

2015年房地产建安业26项纳税自查及税务规划(杭州,11月28-29日)
【举办单位】北京曼顿培训网  www.mdpxb.com   中国培训资讯网  www.e71edu.com
【咨询电话】4006820825   010-56129138   13810210257 
【培训日期】2015年11月28-29日
【培训地点】杭州

【课程收益】
 “ 税务精品课堂”——六大收益!
■一星:这是一堂“与时俱进”系统学习税收的课程,课程强调“与时俱进”,政策更新度直到讲课前一天晚上;
■二星:本课程详尽讲解房地产开发企业全流程,从拿地、规划、报批报建、建设、预售、清盘、自持经营,一层层抽丝剥茧,将每个节点的节税技巧和风险控制一网打尽!
■三星:这是一堂破解税政难局的税务筹划课,针对经济形势变化,设计个性化的税收策划方案;
■四星:这是一堂解决实际问题的答疑课,课程预留答疑板块,针对学员预先准备好的问题或现场的提问,现场解答疑难问题;
■五星:这是一堂防范税务稽查风险的课,紧紧跟随税务稽查步伐,解析2015年最新的税务稽查风险和2014年所得税汇缴工作;
■六星:这是一堂注重前瞻的规划课,高度关注房地产建业‘营改增’带来的困惑

【课程大纲】
1  1、企业综合税收贡献率
2、售房收入测试(房款暂时不上账的评估风险)
3、其他应付款测试
4、销售佣金测试(佣金倒推收入是常用手法)
5、存货变动与营业成本比对
6、未完工年度所得税测试
7、毛利率测算(多少才算正常?)
8、完工年度所得税测试(结转成本是个大问题)
9、开发费用测试(企业所得税与土增税不同)
10、开发成本测试(开发成本结构性测试技巧)
11、单位建安成本测试(评估的关键问题)
12、开发成本项目比例测试
13、建安基本指标比对
14、拆迁补偿费真实性测试
15、发票流向查询(发票对于成本至关重要)
16、预提费用测试(所得税四项预提费用测试)
17、可售面积测算(有关配套设施成本的问题)
18、固定资产变动测试(房产税的风险)
19、应收账款变动率(销售给股东房产的风险)
20、其他应收款变动率(借钱给老板的风险)
21、应付账款变动率
22、短期借款变动率(内部集资的税收风险)
23、职工工资总额变动率
24、注册资本变动率
25、盈余公积变动率
26、资本公积变动率
第二部分(25个全案例解析)
案例1:营业税申报表与账簿不符。
案例2:收取的购房定金未申报纳税。
案例3:部分代收款项未申报纳税。
案例4:A项目以房抵工程款未按税法缴纳营业税
案例5:以商品房抵顶银行贷款。
案例6:收取的会所租、金挂往来,未申报纳税。
案例7:利用装修分解销售收入
案例8:收到土地返还款未做所得税收入问题
案例9:完工年度未取得发票,检查期间取得发票的税务处理
案例10:混淆项目,加大先期开发成本
案例11:会所开发成本计入产品税前扣除
案例12:销售退回不冲回销售成本
案例13:资本弱化未调整利息
案例14:向集团多支付统借统还利息扣除问题
案例15:土地评估增值虚增开发成本
案例16:资本公积转增资本未缴纳个人所得税
案例17:股东借款年末未归还未扣缴个人所得税
案例18:收到个人所得税手续费未申报所得税
案例19:对外促销礼品的个人所得税问题
案例20:房屋对外投资未视同销售缴纳企业所得税、土地增值税
案例21:转让股权损益调整未纳税调增
案例22:自然人转让10%股权,未按照公允价格缴纳个人所得税
案例24:免租办公楼未缴纳房产税和土地使用税计入地价问题
案例25:土地使用税缴纳时间延迟问题
案例26:城市建设配套费的契税问题

(第2天 房产建安业所得税面对20项重大问题)
1、深度解析房地产企业所得税“汇算清缴”与“土地增值税清算”这两个词的其中奥秘!
2、房地产企业汇算的基础在于会计与税收的差异调整,基于九个方面,地产企业必须调整。
3、央视土地增值税欠缴风波早已散去,大嘴任志强大战央视,到底谁是谁非,论战下隐藏着房地产企业所得税直接相关的税收政策,深入分析!
4、房地产汇算清缴项目年度调整三要素:预计毛利、税金及附加、三项费用扣除基数,抓住要点,无往而不利!
5、房地产收入纳税义务发生时间四种方式:一次性收款方式、分期收款方式、银行按揭模式、委托代销模式,每种模式下,都有不得不说的故事!
6、住宅地产方兴未艾,商业地产异军突起,这是一个商业地产渐入佳境的时代,商业地产税务运作关注要点是什么呢?
7、一次性先收租金、后收租金、免租期、转租业务、售后回租、融资性售后回租,租租有学问,营业税、所得税、房产税,税税要学!
8、价外费用困扰企业:代收业主各种费用需交哪些税种?没收的定金是否缴纳营业税、土地增值税?延期交付的款项是否缴纳个人所得税?业主违约收取违约金又是如何纳税呢?
9、计税成本扣除七大步骤,招招现身手:划分成本对象、归集开发成本、分配共同成本、完工标准确认、计算单位工程成本、计算销售成本、后续成本调整,成本结算详细讲解!
10、公共配套设施扣除大起底,会所、幼儿园。。。。如何合理扣除,如何合理分摊?
11、车位、车位、车位!!!
12、四种情况会引起前期盈利后期亏损,何解决?预计毛利率高于实际毛利率、配套设施未预提而后建、完工年度后又取得成本发票、土地增值税清算年度没有收入与清算补税相配比!
13、“假股权真债权”,私募股权基金如何进行税务运作,合伙企业又有哪些税务技巧,2013年41号公告混合性投资实践技巧有新发现!
14、信托融资、债权融资、股权融资、混合信托融资,托托爆全场!
15、拿地的十六种模式对应税收筹划大揭底!
16、卖股权就是卖土地、卖股权就是卖项目、卖股权就是卖大楼,股权转让惊涛拍岸,存在大的税收风险。卖方税收如何最小化,买方股权溢价如何消化,成竹在胸,方能羽扇纶巾!
17、以土地、房产投资,营业税?企业所得税?个人所得税?土地增值税?契税?各个税种交相辉映,稍有不慎,满盘皆输!
18、房地产商的一生,就是借钱(融资)的一生,“资金池”方案构建引起税收的烦恼,关联企业间无偿借贷,如何利索解决?统借统还有哪些注意要点?项目公司资金如何集约使用?税收深入到战略运营中!
19、房地产营改增深度改变地产企业商业模式,税率如何设置?土地如何抵扣?存量房如何消化?纳税义务发生时间如何设置?营改增下的甲供材该何去何从?
20、左手资本,右手实业,转型期的地产企业,更需要投融资的税收规划,房地产企业股权转让,股息分红等问题,如何巧妙规划?

【讲师介绍】
  张伟老师,曼顿培训网(www.mdpxb.com)资深讲师。 国家税务总局稽查局稽查项目专家
国内多家房产建安业集团财税顾问

【费用及报名】
1、费用:培训费2980元(含培训费、讲义费);如需食宿,会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询:4006820825  010-56129138  56028090  13810210257   鲍老师 
3、报名流程:电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注:如课程已过期,请访问我们的网站,查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网:www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课,欢迎报名学习)


 


标签企业所得税税务稽查房地产税务商业地产房地产开发经济形势

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